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    Techniques D 'éviter Les Erreurs De Caisse

    2010/11/16 13:10:00 36

    Cash Technique

    Faites quelque chose, tous les moyens, et de ma?triser des procédés.

    On dit qu 'on ne gagne pas un sou.

    Il s' agit de l 'application des compétences, de même que des caisses de prévoyance.

    Dis donc, caissier clé est sérieux et attentif, calme, de prêter attention aux travaux de l'art.


    Tout d'abord, à l'argent et à chanter.

    Chanter

    Ce système permet non seulement d 'améliorer l' impression, mais aussi d 'obtenir des témoins oculaires.

    La facture a besoin de remboursement, la hausse et l'unité ne correspondent pas, à la casse ne correspondent pas, la quantité de correction de facture, chapitre sur la facture sans bénéficiaire chapitre ou le bénéficiaire, la facture et le chèque ne correspondent pas, ne sont pas accepter des factures, à l'accomplissement des formalités et le nucléaire.

    Unité de remboursement pour signature, après paiement de collecte de documents; l'argent d'abord, Hind cachet; les documents de paiement prépayé à un couvercle de chapitre.

    Les documents de paiement comme par d'autres générations de cash, qui doit être signé au nom du collier, et ne doit pas être signé par génération de collier de noms, la génération de collier n'est pas le personnel, pour indiquer et être mené de la relation entre l'homme et son adresse de contact.

    Ventes

    Les recettes extérieures et les recettes accessoires sont calculées sur la base des unités de paiement des unités administratives et sont ensuite facturées sur présentation d 'un re?u financier.


    Deuxièmement, il faut veiller à renforcer les contr?les sur les chèques, les factures et les re?us.

    Dépositaire

    .

    Un collier avec un chèque de créer un registre de référence, après la Direction financière de chef d'unité de vérification et la signature, et par un collier à la signature.

    Recevoir le chèque à la signature de la tubulure, de fa?on à empêcher ne correspond pas à la quantité - ELISA.

    Le montant, l 'objet, le bénéficiaire et la limite des chèques en blanc sont indiqués dans le Registre.

    Lorsque le chèque est annulé, il est relié au document dans l 'ordre.

    Pas de facture et ébauche de réception se prête a le montant encore à sortir de la facture et la réception, par un emprunt des reconnaissances de dettes et l'enregistrement, afin d'établir les responsabilités, à récupérer le paragraphe après des reconnaissances de dettes.

    Après réception de la facture et obsolètes pour revenir, invalide de réouverture de la facture de vente de retour, si c'est rouge, l'inspection de l'entrep?t de stockage par le secteur doit être effectuée après la restitution.

    Si le cocontractant perd la facture et le récépissé, celui - ci ne peut être reconstitué que sur la base d 'un certificat non remboursé établi par les services financiers de l' autre partie, indiquant l 'heure, le montant, le numéro, etc., de la facture ou du document original, ainsi que les mots "le document original est annulé".


    Le Journal des dép?ts bancaires et le Journal des liquidités doivent d 'abord vérifier la concordance des pièces justificatives, de l' origine du chèque et de ses annexes, puis les numéros des chèques payés pour vérifier la concordance.

    La colonne récapitulative devrait indiquer l 'opérateur, l' unité de réception et le numéro du chèque.

    L 'impression sur le chèque doit être immédiatement recouverte et conservée séparément par les comptables et les caissiers, et le chèque doit être imprimé sur un tampon privé qui ne peut être utilisé que pour l' impression du chèque et non à d 'autres fins.

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